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浙江省青田县七家主管单位采纳监督指导意见 出台10项内审制度
作者:林芬  来源:青田局  责任编辑:市审计局  发布时间:2018-10-23
    浙江省青田县行业主管部门及主管单位积极采纳县审计局关于2018年内部审计工作专项检查结果的反馈意见,认真研究并落实相关科室进行整改,从加强内审领导和机构建设、建立健全内审制度、提高内审项目质量等三个方面切实推进内部审计工作开展。
    截止到20181015日,有住房和城乡规划建设局、教育局、民政局、交通运输局、卫生和计划生育局等5家重点行业主管部门和温溪镇、黄垟乡2家主管单位,相继调整了内部审计工作领导小组成员,分离内审与财务岗位职责。根据《审计署关于内部审计工作的规定》要求,出台《内部审计工作制度》7个、《内部审计档案管理办法3个,进一步明确承担内部审计职责的机构、人员、职能、审计权限、审计程序等内容,规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,实现行业系统内重要资金、重大项目和内管干部经济责任监督的全覆盖。同时,相关制度明确要求利用单位内部业务资源和相关领域的专家参与内部审计,强化对决策民主性、科学性和项目实施规范性以及绩效的监督评价,充分发挥内部审计保障科学决策的作用,提高了内部审计工作质量。

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