县市动态

您当前所在的位置:首页>>审计资讯>>县市动态
制定操作规程 规范内审流程
作者:王健  来源:云和局  责任编辑:市审计局  发布时间:2018-11-07

——云和县人民政府召开全县部门和单位内管干部经济责任审计工作推进会

    为进一步规范部门和单位内部管理领导干部经济责任审计工作,近日,云和县人民政府召开全县部门和单位内管干部经济责任审计工作推进会。云和县常务副县长饶钦英、云和县审计局局长邢春苗,以及全县48家内审协会成员单位内审工作人员参加会议。会上下发了《云和县部门和单位内部管理领导干部经济责任审计操作规程》,对内部审计工作流程进行了详细规范,加强了内部审计制度化建设。

    云和县常务副县长饶钦英在此次会议上做了重要讲话。要求各单位:一要以“三年轮审”工作为契机,认真贯彻执行县委县政府下发《云和县部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》,严格遵循内部审计流程,按时完成市审计局要求全县内部管理领导干部经济责任审计工作50%覆盖率,扎实推进内管干部经济责任审计工作走向制度化、规范化。二要突出对财政转移支付、专项资金、政府采购等环节的审计,纠正被审计单位不严格按照《预算法》等法定权限和程序办事,防止滥用职权,发挥审计在规范财政管理和预算分配秩序等方面的作用。三要把内管干部经济责任审计与年度财务收支审计、固定资产投资审计、内部控制审计、绩效审计等结合起来,大力推行经济责任审计结果问责工作,建立健全经济责任审计情况通报制度,提高干部管理监督工作的公开化、民主化程度,对审计发现的问题,及时督促相关单位和个人进行整改。

版权所有:丽水市审计局 电话:0578-2091507

单位地址: 丽水市花园路1号 技术支持:浙江万赛软件科技有限公司

公安机关备案号 33110202000299  浙ICP备05000007号 网站标识码:3311000007